根据《市人民政府办公室关于做好2015年政府信息公开工作的通知》(随政办电【2015】10号)要求,现将随州市司法局2014年部门决算予以公开,有关情况说明如下:
一、机构设置
随州市司法局是根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈随州市人民政府机构改革方案〉的通知》(鄂办文〔2009〕99号)和《中共随州市委、市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》(随发〔2010〕2号)精神设置,是主管全市司法行政工作的市政府组成部门。
司法厅机关共设置办公室、法制宣传科、律师公证管理科、法律援助工作科、基层工作科、司法鉴定管理科、随州市社区矫正工作局和政治部8个内设机构。管理市律师协会、随州市烈山公证处、随州市炎帝法律服务所、随州市忠信法律服务所及正义司法鉴定中心。
二、主要职责
(一)起草全市司法行政工作相关规范性文件草案,制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
(二)拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各县(市、区)各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。
(三)指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
(四)监督管理全市的法律援助工作。
(五)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。
(六)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
(七)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。
(八)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
(九)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;指导全市仲裁机构登记工作。
(十)负责全市司法行政系统装备管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。
(十一)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;安置市委规定的干部管理权限,考核任免干部;协助管理各县(市、区)司法局领导干部。
(十二)为企业提供“直通车”服务的职责。
(十三)承办上级交办的其他事项。
三、部门决算编制范围
司法局2014年部门决算编制范围为司法局机关本级。
四、部门决算报表(附后)
1、收入支出决算总表反映我局2014年的预、决算收支和年末结转结余情况。
2、公共预算财政拨款收入支出决算表反映2014年我局从市财政取得公共预算财政拨款的收入、支出和结余的情况。
3、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表反映我局2014年公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费、公务接待费和因公出国(境)费用支出情况;以及国内公务接待的批次、人数,公务用车购置数及保有量的情况。
五、“三公”经费增减变化的说明
2014年市司法局公务接待经费约120批次,接待人数月300人,决算数较上年下降了20%左右,是因为积极贯彻执行中央、省、市相关规定,减少了公务接待支出。2014年我局未购置公务用车,公务用车运行维护经费决算数较上年略增10%,是因为新设的大洪山风景名胜区司法分局工作开展,办案业务量增加了,活动增加,导致公务用车运行维护费增加。
收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:随州市司法局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,700,000.00 | 4,571,005.19 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 4,700,000.00 | 4,614,533.80 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 2,100,000.00 | 2,070,545.56 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 2,600,000.00 | 2,543,988.24 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 4,700,000.00 | 4,614,533.80 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 4,614,533.80 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,384,691.80 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 2,489,423.24 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 685,853.76 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 54,565.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,700,000.00 | 4,571,005.19 | 本年支出合计 | 83 | 4,700,000.00 | 4,614,533.80 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 739,018.69 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转 | 27 | — | 739,018.69 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 695,490.08 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 695,490.08 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 0.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 4,700,000.00 | 5,310,023.88 | 总计 | 95 | 4,700,000.00 | 5,310,023.88 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:随州市司法局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 739,018.69 | 739,018.69 | 0.00 | 0.00 | 4,571,005.19 | 4,571,005.19 | 0.00 | 0.00 | 4,614,533.80 | 4,614,533.80 | 2,070,545.56 | 2,543,988.24 | 0.00 | 0.00 | 695,490.08 | 695,490.08 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 739,018.69 | 739,018.69 | 0.00 | 0.00 | 4,571,005.19 | 4,571,005.19 | 0.00 | 0.00 | 4,614,533.80 | 4,614,533.80 | 2,070,545.56 | 2,543,988.24 | 0.00 | 0.00 | 695,490.08 | 695,490.08 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 739,018.69 | 739,018.69 | 0.00 | 0.00 | 4,571,005.19 | 4,571,005.19 | 0.00 | 0.00 | 4,614,533.80 | 4,614,533.80 | 2,070,545.56 | 2,543,988.24 | 0.00 | 0.00 | 695,490.08 | 695,490.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 739,018.69 | 739,018.69 | 0.00 | 0.00 | 4,571,005.19 | 4,571,005.19 | 0.00 | 0.00 | 4,614,533.80 | 4,614,533.80 | 2,070,545.56 | 2,543,988.24 | 0.00 | 0.00 | 695,490.08 | 695,490.08 | 0.00 | 0.00 | ||